物资集团深入开展审计整改“回头看” 系列活动

发布时间:2022-04-11

    近日,物资集团结合出版集团专项审计和经济责任审计的工作要求,深入开展审计整改“回头看”系列活动,重点关注专项审计整改落实情况,认真做好审计意见和整改的跟踪督查,力促审计整改落实到位,切实做好审计整改“后半篇文章”,打通“最后一公里”。

    3月21日,物资集团成立了审计整改回头看工作专班,按照出版集团对审计整改的工作要求,制定工作计划。按照工作计划表,工作专班已于3月底前重新梳理了2017年至2021年期间所有审计发现的问题,以清单化的方式对立行立改、分阶段整改、持续整改等情况进行分类梳理,整理出7大类150余项问题,并拟定整改措施。

    3月31日,党总支班子召开会议,再次重申出版集团有关审计的工作要求,并专题学习了《浙江省内部审计工作规定》、《浙江省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法》,以及《审计发现共性问题清单(2021版)》等内容,听取审计整改回头看工作有关问题合并同类项情况,提出具体的工作要求。

    4月8日,物资集团召开授信管理专题会议,专题讨论审计整改的重点之一授信问题。董事长金汉宏、总经理曹道卿、副总经理金蓉晖、财务总监戴国友、各经营部门、单位和职能部门的负责人和相关人员参加会议。会议传达了4月2日出版集团审计专题会议精神,集中学习了《下游客户授信管理办法》、《贸易中心特殊订单审核规则》、《出版业务部特殊订单审核规则》等制度,听取了审计中涉及授信的相关问题。随后,各经营部门和单位、财务管理中心、审计风控管理部负责人分别汇报了授信管理情况、银行授信及资金情况、发现的问题和整改要求等,并充分交流了工作经验。

    最后,总经理曹道卿、副总经理金蓉晖对授信管理提出了工作要求。董事长金汉宏做了总结发言,他强调:一是要提高政治站位,要正确认识审计工作的重要性,要加强学习省委、集团党委专题会议精神、集团领导重要讲话精神和公司相关制度规定;二是要严格落实整改措施,提高整改实效,确保执行到位,特别是要突出内部审计作用,将内部审计监督列入年度工作计划,确保审计监督有效;三是要将“当下改”与“长久立”结合起来,健全长效机制,推动标本兼治,不断完善相关制度,持续强化制度执行的刚性约束,按章办事、规范经营;四是要统一思想,树立大局意识,深入贯彻物资集团新发展理念,群策群力、互帮互助,多一些责任担当,少一些是是非非,推动物资集团团结、和谐、稳定、健康的“两高”发展。


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